No. | Valor | Histórico | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | R$ 4.539,51 | PELA DESPESA COM 09 (NOVE) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS-AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IMPAN, NO PERÍODO DO DIA 21 A 29/11/2025 CONFORME A PORTARIA Nº 074/2025. | 28/11/2025 | Detalhes |
| 1136 | R$ 3.600,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NF Nº 077436. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 1137 | R$ 3.600,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA O IMPAN - CONF NF Nº 077437. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 1138 | R$ 4.500,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS/ PROCESSOS E ELABORAÇÃO DE RECURSOS JUDICIAIS PARA O IMPAN, CONFORME A NF Nº 077438. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 1139 | R$ 3.026,34 | PELA DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS-AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IMPAN, NO PERÍODO DO DIA 24 A 29/11/2025 CONFORME A PORTARIA Nº 071/2025. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 1140 | R$ 5.945,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR - PARTE PATRONAL PRINCIPAL - DATA DE APURAÇÃO 01/2023 - Nº DOC 07.16.25331.9529079-7. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 1141 | R$ 1.806,35 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR - PARTE PATRONAL, MULTA - DATA DE APURAÇÃO 01/2023 - Nº DOC 07.16.25331.9529079-7. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 1142 | R$ 2.966,93 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR - PATRONAL,JUROS - DATA DE APURAÇÃO 01/2023 - Nº DOC 07.16.25331.9529079-7. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 1143 | R$ 3.026,34 | PELA DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS-AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IMPAN, NO PERÍODO DO DIA 24 A 29/11/2025 CONFORME A PORTARIA Nº 072/2025. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 1144 | R$ 1.513,17 | PELA DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS-AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IMPAN, NO PERÍODO DO DIA 27 A 29/11/2025 CONFORME A PORTARIA Nº 073/2025. | 27/11/2025 | Detalhes |
| 1135 | R$ 2.800,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CONF NF Nº 077435. | 21/11/2025 | Detalhes |
| 1129 | R$ 3.500,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DOCUMENTAIS E PROPOSTAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA O IMPAN, CONFORME A NF Nº 078200. | 19/11/2025 | Detalhes |
| 1130 | R$ 2.800,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DOCUMENTAIS E PROPOSTAS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS/ CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA O IMPAN, CONFORME A NF Nº 077434. | 19/11/2025 | Detalhes |
| 1131 | R$ 5.200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA AS ÁREAS FINANCEIRAS, ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIA, PARA O IMPAN, CONF NF Nº 335. | 19/11/2025 | Detalhes |
| 1132 | R$ 2.521,05 | PELA DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS-AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IMPAN, NO PERÍODO DO DIA 16 A 20/11/2025 CONFORME A PORTARIA Nº 070/2025. | 19/11/2025 | Detalhes |
| 1133 | R$ 4.035,12 | PELA DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS-AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IMPAN, NO PERÍODO DO DIA 18 A 25/11/2025 CONFORME A PORTARIA Nº 068/2025. | 19/11/2025 | Detalhes |
| 1134 | R$ 4.035,12 | PELA DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS-AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IMPAN, NO PERÍODO DO DIA 13 A 20/11/2025 CONFORME A PORTARIA Nº 069/2025. | 19/11/2025 | Detalhes |
| 1127 | R$ 650,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL (MOTO) PARA USO DE SERVIÇOS DO IMPAN, CONFORME A NF Nº 078199.. | 18/11/2025 | Detalhes |
| 1128 | R$ 2.412,50 | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, ESOCIAL, PLANEJAMENTO E TESOURARIA DO IMPAN, REF. AO MÊS DE SET/2025, CONFORME A NF Nº 9411. | 18/11/2025 | Detalhes |
| 1126 | R$ 500,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES EM PROCESSO DE APOSENTADORIAS DO IMPAN, CONFORME A NF Nº 078198. | 14/11/2025 | Detalhes |